| ISBN/价格: | 978-7-302-47031-1:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 企业内部控制审计/.盛永志主编 |
| 版本项: | 2版 |
| 出版发行项: | 北京:,清华大学出版社:,2017 |
| 载体形态项: | 240页:;+26cm |
| 一般附注: | 21世纪高等学校规划教材·财经管理与应用 |
| 提要文摘: | 本书共分十六章,内容包括:内部控制概论、我国企业内部控制规范体系、内部控制审计概论、注册会计师执行审计业务的规范体系、审计目标、审计计划、审计证据与审计工作底稿、审计抽样、审计测试流程、销售与收款循环内部控制及控制测试等。 |
| 题名主题: | 企业 内部审计 高等学校 教材 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 盛永志 编著 |