| ISBN/价格: | 978-7-5208-2460-6:CNY139.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 税务系统督察内审文件分类汇编及案例分析/.本书编写组主编 |
| 出版发行项: | 北京:,中国商业出版社:,2023 |
| 载体形态项: | 649页:;+26cm |
| 提要文摘: | 本书收录了执法督察管理、内部控制管理、财务会计管理、预决算管理、财务收支管理、国有资产管理、基本建设管理、政府采购管理、专项经费管理、内部审计和配合外部审计等现行有效的内部财务审计制度文件。 |
| 题名主题: | 税收管理 监督 内部审计 文件 中国 汇编 |
| 中图分类: | F239.64 |
| 团体名称等同: | 本书编写组 主编 |
| 记录来源: | CN 91MARC 20230706 |